A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
3.5.2023
65 - Za elektrickú energiu, 1.3. - 31.5.2023
Detail faktúry
Číslo | 8418264588 |
---|---|
Číslo interné | 65/2023 |
Predmet | 65 - Za elektrickú energiu, 1.3. - 31.5.2023 |
Cena | 374,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
Dátum doručenia | 2.5.2023 |
Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
Dátum úhrady | 15.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 3.5.2023 |
3.5.2023
64 - Vodné, 21.10.2022 - 21.4.2023
Detail faktúry
Číslo | 2500735273 |
---|---|
Číslo interné | 64/2023 |
Predmet | 64 - Vodné, 21.10.2022 - 21.4.2023 |
Cena | 166,87 € |
Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 25.4.2023 |
Dátum doručenia | 28.4.2023 |
Dátum splatnosti | 29.5.2023 |
Dátum úhrady | 26.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 3.5.2023 |
3.5.2023
63 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F230671 |
---|---|
Číslo interné | 63/2023 |
Predmet | 63 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 42,52 € |
Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
Dodávateľ IČO | 36794031 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 25.4.2023 |
Dátum doručenia | 27.4.2023 |
Dátum splatnosti | 2.5.2023 |
Dátum úhrady | 3.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 3.5.2023 |
28.4.2023
62 - Všeobecné služby
Detail faktúry
Číslo | 2023114 |
---|---|
Číslo interné | 62/2023 |
Predmet | 62 - Všeobecné služby |
Cena | 22,80 € |
Dodávateľ | RTS Reklama, Ľubica Sekulová, Pánska 5, Dlhá Lúka |
Dodávateľ IČO | 37119036 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 19.4.2023 |
Dátum doručenia | 19.4.2023 |
Dátum splatnosti | 3.5.2023 |
Dátum úhrady | 20.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
61 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F230694 |
---|---|
Číslo interné | 61/2023 |
Predmet | 61 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 31,22 € |
Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
Dodávateľ IČO | 36794031 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 14.4.2023 |
Dátum doručenia | 19.4.2023 |
Dátum splatnosti | 21.4.2023 |
Dátum úhrady | 20.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
60 - Za telekomunikačné služby, marec
Detail faktúry
Číslo | 1431266750 |
---|---|
Číslo interné | 60/2023 |
Predmet | 60 - Za telekomunikačné služby, marec |
Cena | 30,96 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 6.4.2023 |
Dátum doručenia | 13.4.2023 |
Dátum splatnosti | 21.4.2023 |
Dátum úhrady | 20.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
59 - Za elektrickú energiu
Detail faktúry
Číslo | 7293443418 |
---|---|
Číslo interné | 59/2023 |
Predmet | 59 - Za elektrickú energiu |
Cena | 169,02 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
Dátum doručenia | 13.4.2023 |
Dátum splatnosti | 26.4.2023 |
Dátum úhrady | 26.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
58 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F231252 |
---|---|
Číslo interné | 58/2023 |
Predmet | 58 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 15,36 € |
Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99, Stropkov |
Dodávateľ IČO | 34826998 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 13.4.2023 |
Dátum splatnosti | 14.4.2023 |
Dátum úhrady | 18.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
57 - Vývoz KO - marec 2023
Detail faktúry
Číslo | 2590/23 |
---|---|
Číslo interné | 57/2023 |
Predmet | 57 - Vývoz KO - marec 2023 |
Cena | 379,24 € |
Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 12.4.2023 |
Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
Dátum úhrady | 18.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
56 - Všeobecné služby - GDPR
Detail faktúry
Číslo | FV230010 |
---|---|
Číslo interné | 56/2023 |
Predmet | 56 - Všeobecné služby - GDPR |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce |
Dodávateľ IČO | 51985624 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 4.4.2023 |
Dátum doručenia | 12.4.2023 |
Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
Dátum úhrady | 18.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
55 - Materiál MŠ - tonery
Detail faktúry
Číslo | 20230075 |
---|---|
Číslo interné | 55/2023 |
Predmet | 55 - Materiál MŠ - tonery |
Cena | 52,00 € |
Dodávateľ | Renton SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/19, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 50242997 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 4.4.2023 |
Dátum doručenia | 4.4.2023 |
Dátum splatnosti | 11.4.2023 |
Dátum úhrady | 12.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
54 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 23021 |
---|---|
Číslo interné | 54/2023 |
Predmet | 54 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 233,22 € |
Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 45962928 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 29.3.2023 |
Dátum doručenia | 5.4.2023 |
Dátum splatnosti | 14.4.2023 |
Dátum úhrady | 13.4.2023 |
Spôsob úhrady | Bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
53 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F230541 |
---|---|
Číslo interné | 53/2023 |
Predmet | 53 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 21,25 € |
Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
Dodávateľ IČO | 36794031 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 5.4.2023 |
Dátum splatnosti | 7.4.2023 |
Dátum úhrady | 12.4.2023 |
Spôsob úhrady | Bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
52 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20230875 |
---|---|
Číslo interné | 52/2023 |
Predmet | 52 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 60,97 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 5.4.2023 |
Dátum splatnosti | 14.4.2023 |
Dátum úhrady | 13.4.2023 |
Spôsob úhrady | Bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
51 - Platba za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8325568464 |
---|---|
Číslo interné | 51/2023 |
Predmet | 51 - Platba za telekomunikačné služby |
Cena | 1,50 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
Dátum doručenia | 4.4.2023 |
Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
Dátum úhrady | 17.4.2023 |
Spôsob úhrady | Bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
50 - Platba za internet
Detail faktúry
Číslo | 2023013919 |
---|---|
Číslo interné | 50/2023 |
Predmet | 50 - Platba za internet |
Cena | 22,00 € |
Dodávateľ | WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
Dodávateľ IČO | 47146192 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
Dátum doručenia | 4.4.2023 |
Dátum splatnosti | 8.4.2023 |
Dátum úhrady | 12.4.2023 |
Spôsob úhrady | Bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
49 - Platba za plyn
Detail faktúry
Číslo | 8707966649 |
---|---|
Číslo interné | 49/2023 |
Predmet | 49 - Platba za plyn |
Cena | 1272,00 € |
Dodávateľ | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
Dátum doručenia | 4.4.2023 |
Dátum splatnosti | 17.4.2023 |
Dátum úhrady | 14.4.2023 |
Spôsob úhrady | Bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
Marec 2023
28.4.2023
Február 2023
17.4.2023
Január - 2023