A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
7.5.2024
82 - Za vývoz odpadu, apríl
Detail faktúry
Číslo | 3877/24 |
---|---|
Číslo interné | 82/2024 |
Predmet | 82 - Za vývoz odpadu, apríl |
Cena | 380,04 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
Dátum doručenia | 6.5.2024 |
Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
Dátum úhrady | 15.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 7.5.2024 |
Poznámka | Komunálny odpad |
6.5.2024
81 - Tlačivá do MŠ
Detail faktúry
Číslo | 22407142 |
---|---|
Číslo interné | 81/2024 |
Predmet | 81 - Tlačivá do MŠ |
Cena | 14,15 € |
Dodávateľ | NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11, Košice |
Dodávateľ IČO | 36174319 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
Dátum doručenia | 3.5.2024 |
Dátum splatnosti | 14.5.2024 |
Dátum úhrady | 14.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 6.5.2024 |
3.5.2024
80 - Kosenie obecných plôch, údržba kosačiek
Detail faktúry
Číslo | 20240003 |
---|---|
Číslo interné | 80/2024 |
Predmet | 80 - Kosenie obecných plôch, údržba kosačiek |
Cena | 228,00 € |
Dodávateľ | Pavol Žofčín, Stebník 97 |
Dodávateľ IČO | 55179886 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 2.5.2024 |
Dátum doručenia | 3.5.2024 |
Dátum splatnosti | 16.5.2024 |
Dátum úhrady | 14.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 3.5.2024 |
3.5.2024
79 - Za zemný plyn, máj
Detail faktúry
Číslo | 8708387403 |
---|---|
Číslo interné | 79/2024 |
Predmet | 79 - Za zemný plyn, máj |
Cena | 281,00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
Dátum doručenia | 3.5.2024 |
Dátum splatnosti | 15.5.2024 |
Dátum úhrady | 14.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 3.5.2024 |
Poznámka | OÚ, MŠ + ŠJ, HZ |
2.5.2024
78 - Za internet, máj
Detail faktúry
Číslo | 2024017813 |
---|---|
Číslo interné | 78/2024 |
Predmet | 78 - Za internet, máj |
Cena | 22,00 € |
Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
Dodávateľ IČO | 47146192 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 2.5.2024 |
Dátum doručenia | 2.5.2024 |
Dátum splatnosti | 9.5.2024 |
Dátum úhrady | 14.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 2.5.2024 |
2.5.2024
77 - Za elektrickú energiu, OÚ, DS, HZ
Detail faktúry
Číslo | 8400651903 |
---|---|
Číslo interné | 77/2024 |
Predmet | 77 - Za elektrickú energiu, OÚ, DS, HZ |
Cena | 452,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
Dátum doručenia | 2.5.2024 |
Dátum splatnosti | 15.5.2024 |
Dátum úhrady | 15.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 2.5.2024 |
Poznámka | Za obdobie 1.3. - 31.5.2024 |
2.5.2024
76 - Za elektrickú energiu - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 8400652466 |
---|---|
Číslo interné | 76/2024 |
Predmet | 76 - Za elektrickú energiu - MŠ |
Cena | 169,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
Dátum doručenia | 2.5.2024 |
Dátum splatnosti | 15.5.2024 |
Dátum úhrady | 14.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 2.5.2024 |
Poznámka | Za obdobie 1.3. - 31.5.2024. |
30.4.2024
75 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F240670 |
---|---|
Číslo interné | 75/2024 |
Predmet | 75 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 51,28 € |
Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
Dodávateľ IČO | 36794031 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
Dátum doručenia | 30.4.2024 |
Dátum splatnosti | 7.5.2024 |
Dátum úhrady | 2.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
29.4.2024
74 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20241339 |
---|---|
Číslo interné | 74/2024 |
Predmet | 74 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 11,63 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 29.4.2024 |
Dátum doručenia | 29.4.2024 |
Dátum splatnosti | 13.5.2024 |
Dátum úhrady | 2.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 29.4.2024 |
26.4.2024
73 - Vodné za obdobie 17.10.2023 - 25.4.2024
Detail faktúry
Číslo | 2500956144 |
---|---|
Číslo interné | 73/2024 |
Predmet | 73 - Vodné za obdobie 17.10.2023 - 25.4.2024 |
Cena | 204,66 € |
Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 26.4.2024 |
Dátum doručenia | 26.4.2024 |
Dátum splatnosti | 27.5.2024 |
Dátum úhrady | 2.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 26.4.2024 |
Poznámka | Za budovy: HZ, MŠ, ŠJ, OÚ, KSB, DS |
26.4.2024
72 - Oprava obecného automobilu
Detail faktúry
Číslo | FA68/2024 |
---|---|
Číslo interné | 72/2024 |
Predmet | 72 - Oprava obecného automobilu |
Cena | 70,46 € |
Dodávateľ | Autoservis Štaffen, s.r.o., Duklianska 3741, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 53120868 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 26.4.2024 |
Dátum doručenia | 26.4.2024 |
Dátum splatnosti | 10.5.2024 |
Dátum úhrady | 2.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 26.4.2024 |
Poznámka | Výmena ložiska na zadných kolesách. |
25.4.2024
71 - Výmena radiátora, údržba WC, výmena AOV
Detail faktúry
Číslo | 01/04/2024 |
---|---|
Číslo interné | 71/2024 |
Predmet | 71 - Výmena radiátora, údržba WC, výmena AOV |
Cena | 423,18 € |
Dodávateľ | Mich-Mont Štefan Michalčin, Stebník 105 |
Dodávateľ IČO | 41229339 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 24.4.2024 |
Dátum doručenia | 24.4.2024 |
Dátum splatnosti | 9.5.2024 |
Dátum úhrady | 2.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 25.4.2024 |
Poznámka | V budove Materskej školy v Stebníku. |
24.4.2024
70 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20241289 |
---|---|
Číslo interné | 70/2024 |
Predmet | 70 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 15,77 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 23.4.2024 |
Dátum doručenia | 24.4.2024 |
Dátum splatnosti | 7.5.2024 |
Dátum úhrady | 2.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
19.4.2024
69 - Čistenie kanálu el . strojom
Detail faktúry
Číslo | 240353 |
---|---|
Číslo interné | 69/2024 |
Predmet | 69 - Čistenie kanálu el . strojom |
Cena | 151,20 € |
Dodávateľ | Inštalatherm s.r.o., Duklianska 34, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 45707421 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 13.3.2024 |
Dátum doručenia | 19.4.2024 |
Dátum splatnosti | 2.5.2024 |
Dátum úhrady | 23.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 19.4.2024 |
18.4.2024
68 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F240586 |
---|---|
Číslo interné | 68/2024 |
Predmet | 68 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 24,78 € |
Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
Dodávateľ IČO | 36794031 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 15.4.2024 |
Dátum doručenia | 18.4.2024 |
Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
Dátum úhrady | 23.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 18.4.2024 |
15.4.2024
67 - Potraviny do MŠ
Detail faktúry
Číslo | FV20241157 |
---|---|
Číslo interné | 67/2024 |
Predmet | 67 - Potraviny do MŠ |
Cena | 41,83 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 15.4.2024 |
Dátum doručenia | 15.4.2024 |
Dátum splatnosti | 29.4.2024 |
Dátum úhrady | 23.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 15.4.2024 |
12.4.2024
66 - Údržba stien v MŠ
Detail faktúry
Číslo | 012024 |
---|---|
Číslo interné | 66/2024 |
Predmet | 66 - Údržba stien v MŠ |
Cena | 420,00 € |
Dodávateľ | Vladimír Korba, Chmeľová 1, Zborov |
Dodávateľ IČO | 37119281 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
Dátum doručenia | 12.4.2024 |
Dátum splatnosti | 14.4.2024 |
Dátum úhrady | 15.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
Poznámka | Odstránenie starej farby, očistenie muriva, nanesenie jadrovej a štukovej omietky, penetrácia, maľba |
11.4.2024
65 - Telekomunikačné služby, marec
Detail faktúry
Číslo | 1351461841 |
---|---|
Číslo interné | 65/2024 |
Predmet | 65 - Telekomunikačné služby, marec |
Cena | 34,72 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 8.4.2024 |
Dátum doručenia | 11.4.2024 |
Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
Dátum úhrady | 15.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 11.4.2024 |
10.4.2024
64 - Za elektrickú energiu, marec
Detail faktúry
Číslo | 7292677488 |
---|---|
Číslo interné | 64/2024 |
Predmet | 64 - Za elektrickú energiu, marec |
Cena | 87,12 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 8.4.2024 |
Dátum doručenia | 9.4.2024 |
Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
Dátum úhrady | 22.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
Poznámka | Verejné osvetlenie |
9.4.2024
63 - Montážne elektroinštalačné práce - rozhlas
Detail faktúry
Číslo | 2404074 |
---|---|
Číslo interné | 63/2024 |
Predmet | 63 - Montážne elektroinštalačné práce - rozhlas |
Cena | 257,15 € |
Dodávateľ | MK hlas s.r.o., Bernoláková 73/5, Sabinov |
Dodávateľ IČO | 45352305 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 9.4.2024 |
Dátum doručenia | 9.4.2024 |
Dátum splatnosti | 12.5.2024 |
Dátum úhrady | 3.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 9.4.2024 |
Poznámka | Montáž a demontáž reproduktora, AMC HQ-15, plošina metahodina, montážne práce, výjazd techniky |